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泰安金融控股集團召開 子公司風險管控與業務合規督導檢查進點工作會議
發布時間:2022-03-09 2363

為健全集團風險防控體系規范建設,推進業務合規管理工作落實落地,38日,集團風控中心會同法務部、審計及業務監管部組織召開子公司風險管控與業務合規督導檢查進點工作會議,部署安排集團業務合規情況檢查相關工作。集團各子公司分管領導及風險管理工作人員參加會議。

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集團總經理助理倪鳳主持并通報了第一階段各子公司進行合規自查的整體情況,并就下一階段對各子公司開展風險管理與業務合規情況現場檢查做出具體安排。

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集團黨委委員、副總經理范昭峰出席會議并講話。范昭峰同志指出,加強業務風險管理與合規管理是落實集團黨委決策部署“1234發展戰略”的重要舉措,也是集團及各子公司健康發展、行穩致遠的重要保障。各部門、各公司要充分認識此次業務合規專項督查工作的重要意義,進一步統一思想,按照檢查組要求落實好工作。如實反饋、及時總結,形成切實有效的風險防控長效機制;加強宣傳,引導全體員工樹立合規意識、風險意識,營造營造“合規人人有責、合規創造價值”的良好氛圍。

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